2017年11月26日-12月1日,蘇州金鼎會計師事務(wù)所對開發(fā)及建發(fā)公司2017年度內(nèi)控工作開展情況進行了審計,此次審計工作在公司各部門的協(xié)同配合下圓滿完成。
此次內(nèi)控審計,公司財審部在為審計人員及時提供審計所需的各項資料的同時協(xié)同公司各部門積極配合審計,協(xié)助審計人員對公司內(nèi)控制度在各業(yè)務(wù)流程中的執(zhí)行情況進行了詳盡的分析和梳理,識別出了公司重要業(yè)務(wù)流程中存在的控制風險,保障了內(nèi)控審計工作的順利開展。
此次內(nèi)控審計工作對進一步完善公司內(nèi)部控制制度建設(shè),提升公司內(nèi)部管理水平及財務(wù)風險防范能力具有重要意義。
供稿:財務(wù)審計部